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有知道在龍勝的朋友知道審計(jì)的工作內(nèi)容是做什么的嗎
13*******24 2022-03-31 3個(gè)回答 23人關(guān)注
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15*******26 2022-03-31在我國,審計(jì)部門分大致三種,一種是國家審計(jì),一種是單位內(nèi)部審計(jì),一種是社會(huì)審計(jì)。
審計(jì)部門—一般是指國家審計(jì)機(jī)關(guān),通俗地說審計(jì)就是查賬的,就是通過檢查賬目及相關(guān)資料監(jiān)督(監(jiān)督,就是監(jiān)管督促)被審計(jì)單位履行職能,遵守法律法規(guī),貫徹、執(zhí)行和落實(shí)黨和國家的經(jīng)濟(jì)方針政策。國家審計(jì)機(jī)關(guān)屬于最高層次的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門,是行政法人??梢赃@樣來認(rèn)識(shí),審計(jì)部門是專職的監(jiān)督部門,是專職監(jiān)督經(jīng)濟(jì)的部門,是專職的最高的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門。所謂最高是指,在所有經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門中,它的監(jiān)督級(jí)別最高,所有的其他經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門都在審計(jì)部門的監(jiān)督之下。
單位內(nèi)部審計(jì),屬于單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),不具備法人資格,主要圍繞著單位管理層管理、決策開展工作。這種審計(jì),往往是亡羊補(bǔ)牢或者未雨綢繆再或者指點(diǎn)迷津,主要是為本單位服務(wù),其職能設(shè)置也是機(jī)構(gòu)設(shè)置授權(quán)或管理層臨時(shí)授權(quán),其工作內(nèi)容主要通過對(duì)本單位經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)檢查、分析完成符合性測試或?qū)嵸|(zhì)性測試來達(dá)到審計(jì)目標(biāo)。
社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)屬于社會(huì)法人,其審計(jì)行為往往是被動(dòng)的,是有委托才審計(jì),向社會(huì)提供審計(jì)服務(wù),是市場中的一種服務(wù)機(jī)構(gòu)。其工作主要是利用審計(jì)的專業(yè)技能提供委托人需要的服務(wù)。委托人的需要就是它的工作目標(biāo)。工作內(nèi)容主要是財(cái)務(wù)鑒證,財(cái)務(wù)核算,財(cái)務(wù)分析,成本預(yù)測,債務(wù)債權(quán)核實(shí),資產(chǎn)評(píng)估等經(jīng)濟(jì)核算類的工作。 -
13*******68 2022-03-31財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)
同外部審計(jì)相比,內(nèi)部審計(jì)實(shí)施的財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)僅限于對(duì)本部門、本單位及所屬各部門、各單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行的真實(shí)、合法和效益審計(jì)。由于各部門、各單位的資金來源狀況及資產(chǎn)、負(fù)債管理情況不盡相同,內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)也各不相同。對(duì)有國家財(cái)政資金介入的部門、單位,不僅要審查其自身財(cái)務(wù)狀況,還須重點(diǎn)檢查財(cái)政資金的使用渠道和使用方向。
1.行政單位的內(nèi)部財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),重點(diǎn)是各級(jí)國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、各黨派、社會(huì)團(tuán)體及其在境外的派出機(jī)構(gòu)的行政經(jīng)費(fèi)、罰沒收入和行政性收費(fèi)的真實(shí)、合法和效益性。
2.事業(yè)單位的內(nèi)部財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),重點(diǎn)是各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支的真實(shí)、合法和效益性,包括用于科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、廣播影視、地震、體育、民政、外交及農(nóng)業(yè)、工業(yè)、交通、郵電通訊、商業(yè)貿(mào)易、工商行政、商品檢驗(yàn)等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)。這里,既包括財(cái)政預(yù)算撥款的審查,也包括財(cái)政預(yù)算外安排的各項(xiàng)資金、事業(yè)周轉(zhuǎn)金和事業(yè)性收費(fèi)的審查。
3.企業(yè)單位(包括金融企業(yè))的內(nèi)部財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),重點(diǎn)是其資產(chǎn)、負(fù)債和損益的真實(shí)、合法和效益性。審查的主要內(nèi)容:企業(yè)制定的各項(xiàng)制度是否符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求;企業(yè)一定時(shí)期內(nèi)擁有的資產(chǎn)、承擔(dān)的債務(wù)、經(jīng)營成果及其分配情況的真實(shí)、合法性;企業(yè)占有的國有資產(chǎn)的安全、完整和保值增值情況。 -
13*******69 2022-03-31公司內(nèi)部審計(jì)其實(shí)是公司最后最重要的一道關(guān)口,防范錯(cuò)弊,將風(fēng)險(xiǎn)扼殺在搖籃中,對(duì)企業(yè)的長治久安是功不可沒的。這就決定了審計(jì)絕不是查查賬就可以了,還應(yīng)該通過與被審單位溝通,持職業(yè)懷疑的態(tài)度關(guān)注企業(yè)的業(yè)務(wù)流程,梳理流程,總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),幫助企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。公司其他部門可能各部門說各部門的好,但審計(jì)應(yīng)該做企業(yè)的第三只眼,站在相對(duì)獨(dú)立的角度去看問題,敢于向高管問責(zé)。當(dāng)然這一切的前提是董事長重視審計(jì),并賦予審計(jì)應(yīng)有的權(quán)利。經(jīng)營方面的損失。
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