藤縣職場(chǎng)問答

  • 個(gè)體戶怎么報(bào)稅?坐標(biāo)藤縣

    15*******09
    2020-10-12
    3個(gè)回答
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  • 13*******85 2020-10-12
    1.核定征收。帳證不全的個(gè)體戶,由國稅核定征收。說白了,就是核定個(gè)體戶的月銷售額,超過三萬每月繳稅,不超過三萬不需要繳稅。
    2.自行申報(bào)。稅務(wù)部門沒有核定個(gè)體戶月銷售額,由個(gè)體戶填寫申報(bào)表,自行申報(bào)納稅。
    三、個(gè)體工商戶的納稅情況:
    根據(jù)我國相關(guān)政策法規(guī),個(gè)體戶納稅情況可以分為兩種:有做賬能力的和沒有做賬能力的。
    1、有做賬能力的,按查賬征收稅款,這就要求個(gè)體經(jīng)營戶應(yīng)當(dāng)設(shè)置經(jīng)營收入賬、經(jīng)營費(fèi)用賬、商品(材料)購進(jìn)賬、庫存商品(材料)盤點(diǎn)表和利潤表,如實(shí)申報(bào)營業(yè)額,按照實(shí)際營業(yè)額申報(bào)繳稅。
    2、沒有做賬能力的,在經(jīng)過批準(zhǔn)后可暫緩建賬,但必須由稅收管理員到實(shí)地調(diào)查情況,由定稅小組根據(jù)調(diào)查到的情況進(jìn)行討論,決定個(gè)體工商戶每月應(yīng)繳的稅款。
  • 18*******07 2020-10-12
    1、申報(bào)無征稅、補(bǔ)稅、退稅、抵稅
    該申報(bào)流程適用于納稅人在納稅年度內(nèi)已足額繳納個(gè)人所得稅,年度終了后年度納稅申報(bào)時(shí),納稅人只需要辦理申報(bào)事宜,不需要另行辦理征稅、補(bǔ)稅、退稅、抵稅等事宜。
    第一步 納稅人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳領(lǐng)取紙質(zhì)《個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表(適用于年所得12萬元以上納稅人申報(bào))》  
    第二步 納稅人按照填表要求填寫申報(bào)表一式兩份。
    第三步 納稅人直接將申報(bào)表、身份證件復(fù)印件提交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳。
    第四步 納稅人留存一份申報(bào)表備查。
    2、申報(bào)征稅、補(bǔ)稅
    該申報(bào)流程適用于納稅人在納稅年度內(nèi)沒有足額繳納個(gè)人所得稅,年度終了后年度納稅申報(bào)時(shí),納稅人還需要辦理征稅、補(bǔ)稅事宜。
    第一步 納稅人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳領(lǐng)取紙質(zhì)《個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表(適用于年所得12萬元以上納稅人申報(bào))》
    第二步 納稅人按照填表要求填寫申報(bào)表一式兩份。
    第三步 納稅人直接將申報(bào)表、身份證件復(fù)印件提交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳。
    第四步 納稅人執(zhí)稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的稅收繳款書繳納稅款。
    第五步 納稅人留存一份申報(bào)表備查。
    3、申報(bào)退稅、抵稅
    該申報(bào)流程適用于納稅人在納稅年度內(nèi)多繳個(gè)人所得稅,年度終了后年度納稅申報(bào)時(shí),納稅人可選擇申請(qǐng)當(dāng)期退稅或是申請(qǐng)多繳稅金留作下期繳納個(gè)人所得稅時(shí)抵減。
    第一步 納稅人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳領(lǐng)取紙質(zhì)《個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表(適用于年所得12萬元以上納稅人申報(bào))》  
    第二步 納稅人按照填表要求填寫申報(bào)表一式兩份。
    第三步 納稅人提交以下資料給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
    (1)當(dāng)期個(gè)人所得稅申報(bào)表;
    (2)個(gè)人有效身份證件復(fù)印件;
    (3)多繳稅款屬自行申報(bào)的,多繳稅款所屬時(shí)期的納稅申報(bào)表復(fù)印件;多繳稅款屬代扣代繳的,扣繳義務(wù)人對(duì)納稅人多繳稅款所屬時(shí)期實(shí)際應(yīng)稅收入情況的書面證明;
  • 19*******46 2020-10-12
    個(gè)體戶一般為增值稅的小規(guī)模納稅人,納稅辦法由稅務(wù)確定:
    一、查賬征收的
    1、按營業(yè)收入交5%的營業(yè)稅
    2、附加稅費(fèi)
    (1)城建稅按繳納的營業(yè)稅的7%繳納;
    (2)教育費(fèi)附加按繳納的營業(yè)稅的3%繳納;
    (3)地方教育費(fèi)附加按繳納的營業(yè)稅的1%繳納;
    (4)按個(gè)體工商戶經(jīng)營所得繳納個(gè)人所得稅,實(shí)行5%-35%的的超額累進(jìn)稅率。
    二、個(gè)體工商戶納稅標(biāo)準(zhǔn)
    1、銷售商品的繳納3%增值稅,提供服務(wù)的繳納5%營業(yè)稅。
    2、同時(shí)按繳納的增值稅和營業(yè)稅之和繳納城建稅、教育費(fèi)附加。
    3、還有就是繳納2%左右的個(gè)人所得稅了。
    4、如果月收入在5000元以下的,是免征增值稅或營業(yè)稅,城建稅、教育費(fèi)附加也免征。
    三 、核定征收的稅務(wù)部門對(duì)個(gè)體工商戶一般都實(shí)行定期定額辦法執(zhí)行,也就是按區(qū)域、地段、面積、設(shè)備等核定給你一個(gè)月應(yīng)繳納稅款的額度。
    開具發(fā)票金額小于定額的,按定額繳納稅收,開具發(fā)票超過定額的,超過部分按規(guī)定補(bǔ)繳稅款。 如果達(dá)不到增值稅起征點(diǎn)的(月銷售額5000-20000元,各省有所不同),可以免征增值稅、城建稅和教育費(fèi)附加。

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